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2017年度宁夏回族自治区妇女联合会部门决算
发表时间:2018-08-16             【稿件来源】:宁夏妇联

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

 

 一、部门职责

自治区妇女联合会是自治区党委领导下的全区各族各界妇女的群众团体组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职能包括:团结、教育全区各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央和自治区党委在思想上、政治上、行动上保持高度一致;紧密围绕党和政府的中心任务开展工作,指导全区各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议、决定,开展妇女儿童工作;宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策;代表妇女儿童参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政和参与我区有关妇女儿童法规的制定;代表和维护妇女儿童的合法权益;扩大与社会各族各界妇女的联络;争取和接受执行内外援项目;加强调查研究和妇女儿童问题理论研讨。

     二、机构设置

 自治区妇联机关内设办公室、组织联络部、宣传部、妇女发展部、维护妇女权益工作部、家庭和儿童工作部6个部(室)和机关党委。自治区人民政府妇女儿童工作委员会办公室设在妇联。

所属事业单位宁夏妇女儿童活动中心。

   按照部门决算编报要求,自治区妇联2017年度部门决算编报范围只有自治区妇联本级。我会二级预算单位宁夏妇女儿童活动中心不具备独立编报预算的资质,因此未单独编报决算。 


第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:宁夏回族自治区妇女联合会

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

14,718,634.25

一、一般公共服务支出

28

15460705.75

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

1,733,273.05

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

1,988,657.25

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

454,600.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

208,350.17

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

712,000.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

691,333.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

16,451,907.30

本年支出合计

51

19,515,646.17

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

52

0.00

    年初结转和结余

26

6,886,785.67

    年末结转和结余

53

3,823,046.80

总计

27

23,338,692.97

总计

54

23,338,692.97

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

公开部门:宁夏回族自治区妇女联合会

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

16,451,907.30

14,718,634.25

0.00

0.00

0.00

0.00

1,733,273.05

2012901

行政运行

8,023,549.25

8,003,441.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20,108.05

2012902

一般行政管理事务

5,091,165.00

3,378,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,713,165.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

832,849.00

832,849.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

726,400.00

726,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

11,344.05

11,344.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

行政单位医疗

290,600.00

290,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

公务员医疗补助

164,000.00

164,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

400,000.00

400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130899

其他普惠金融发展支出

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

491,100.00

491,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

220,900.00

220,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

公开部门:宁夏回族自治区妇女联合会

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

19,515,646.17

11,217,585.72

8,298,060.45

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

8,062,328.47

8,062,328.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

7,398,377.28

0.00

7,398,377.28

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

832,849.00

832,849.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

925,079.40

925,079.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

230,728.85

230,728.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

290,600.00

290,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

164,000.00

164,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

106,350.17

0.00

106,350.17

0.00

0.00

0.00

2130899

  其他普惠金融发展支出

102,000.00

0.00

102,000.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

491,100.00

491,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

220,900.00

220,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

691,333.00

0.00

691,333.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

公开部门:宁夏回族自治区妇女联合会

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

14,718,634.25

一、一般公共服务支出

29

11,854,756.59

11,854,756.59

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

1,988,657.25

1,988,657.25

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

454,600.00

454,600.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

208,350.17

208,350.17

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

712,000.00

712,000.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

691,333.00

0.00

691,333.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

14,718,634.25

本年支出合计

52

15,909,697.01

15,218,364.01

691,333.00

年初财政拨款结转和结余

25

4,168,249.53

年末财政拨款结转和结余

53

2,977,186.77

423,875.63

2,553,311.14

一、一般公共预算财政拨款

26

923,605.39

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

3,244,644.14

 

55

 

 

 

合计

28

18,886,883.78

合计

56

18,886,883.78

15,642,239.64

3,244,644.14

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

公开部门:宁夏回族自治区妇女联合会

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

15,218,364.01

11,158,698.45

4,059,665.56

2012901

  行政运行

8,003,441.20

8,003,441.20

0.00

2012902

  一般行政管理事务

3,851,315.39

0.00

3,851,315.39

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

832,849.00

832,849.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

925,079.40

925,079.40

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

230,728.85

230,728.85

0.00

2101101

  行政单位医疗

290,600.00

290,600.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

164,000.00

164,000.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

106,350.17

0.00

106,350.17

2130899

  其他普惠金融发展支出

102,000.00

0.00

102,000.00

2210201

  住房公积金

491,100.00

491,100.00

0.00

2210203

  购房补贴

220,900.00

220,900.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

公开06表

公开部门:宁夏回族自治区妇女联合会

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

 

301

工资福利支出

7,219,670.36

302

商品和服务支出

1,686,656.09

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

2,335,894.00

30201

  办公费

45,845.98

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

1,601,324.00

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

1,486,204.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

6,132.99

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

145,288.68

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

925,079.40

30207

  邮电费

80,774.00

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

230,728.85

30208

  取暖费

76,209.88

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

640,440.11

30209

  物业管理费

152,000.00

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

2,252,372.00

30211

  差旅费

80,684.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

498,082.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

334,767.00

30213

  维修(护)费

480.00

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

41,488.00

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

37,611.40

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

6,818.00

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

454,600.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

491,100.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

48,986.00

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

220,900.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

252,923.00

30231

  公务用车运行维护费

79,196.31

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

454,881.70

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

430,259.15

 

 

 

            人员经费合计

9,472,042.36

                         公用经费合计

1,686,656.09

合       计

11,158,698.45

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

公开部门:宁夏回族自治区妇女联合会

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

230000 

 100000

80000

0 

 80000

 50000

97107.31 

0 

79196.31 

0 

 79196.31

 17911

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    公开08表

公开部门:宁夏回族自治区妇女联合会

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

3,244,644.14

0.00

691,333.00

0.00

691,333.00

2,553,311.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


第三部分 2017年度部门决算情况说明

   

   一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计16451907.30元,支出总计19515646.17元。与2016年相比,收总计增加1419502.22元,增长8.63%;支出总计增加5272153.85元,增加37%

主要原因是:1、追加妇代会经费;2、争取全国妇联培训费、基地创新扶贫项目等;3、拨付五市妇联巾帼创业基地、扶贫车间项目;4、拨付小额担保贷款工作经费等。

    二、收入决算情况说明

2017年度收入合计16451907.30元,其中:财政拨款收入 14718634.25元,占89%;其他收入1733273.05元,占11%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计19515646.17元,其中:基本支出11217585.72元,占57%;项目支出8298060.45元,占43%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计14718634.25元,支出总计15909697.01元。与2016年相比,财政拨款收总计增加1018005.50增长7%总计增加2729804.51元,增长20.71%。主要原因是1、人员增加;2、追加妇代会经费

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出15,218,364.01元,占本年支出合计的78%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2214250.51元,增长17.03%,主要原因是1、人员增加;2、召开妇代会;3、上一年延续的项目本年完成

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出15218364.01元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出11854756.59元,占77.9%;社会保障和就业(类)支出1988657.25元,占13.1%;医疗卫生与计划生育(类)支出454600元,3%农林水(类)支出208350.17元,占1.3%;住房保障(类)支出712000元,占4.7%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17837100元,支出决算为15909697.01元,完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因:1.一般公共服务(类)支出11854756.59元,比年初预算减少3365243.41万元;2.社会保障和就业(类)支出1988657.25元,比年初预算增加538157.25元;3.农林水(类)支出208350.17元,比年初预算增加208350.17 元;4.其他支出 691333元,比年初预算增加691333

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出11158698.45元,其中:人员经费9472042.36元,公用经费1686656.09元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出7219670.36元,较2017年度年初预算数增长422470.36元,增加5.9%,主要原因是:由于人员的变动,基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险等实际支出数大于预算数;较2016年决算数增加466712.88元,增长6.91%。

    2.商品和服务支出1686656.09元,较2017年度年初预算数增加106556.09元,增长6.7%,主要原因是办公楼装有中央空调,因此办公楼物业费、电费、燃气费超出预算;较2016年决算数增加315689.02元,增长23%。

3.对个人和家庭的补助2252372元,较2017年度年初预算数增加792572元,增长35%,主要原因:一退休人员实际支出33.47万元,年初无预算,二是医疗卫生及计划生育支出年初预算列入工资福利费中,决算填列在对个人和家庭的补助;较2016决算数减少150268元,降低6.3%。

4.其他资本性支出0元,较2017年度年初预算数减少300000元,降低0%,主要原因是办公楼运行费超预算导致经费不足。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

体情况说明2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为230000元,支出决算为97107.31元,完成预算的42%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为79196.31元,完成预算98.99%;公务接待费支出决算为17911元,完成预算的35.81%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:妇联党组严格执行八项规定,区内公务接待不安排宴请,接待工作用餐严格执行标准。严禁参加与业务工作无紧密联系的出国培训。在日常车辆管理中车辆实行定点加油、统一保险,单车核算,严格派车制度

   2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少11021.83元,下降10.19%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少10079.63元,下降11.29%;公务接待费支出决算减少942.2元,下降4.99%;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是加强日常车辆管理,严格派车制度

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决79196.31元,占81.56%;公务接待费支出决算17911元,占18.44%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出79196.31元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出79196.31元,主要用于汽油费、保险费、维护费等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出17911元。其中: 国内接待费支出17911元,主要用于接待全国妇联和各省妇联。2017年国内公务接待12批次,92人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出691333元,年末结转2553311.14元。较2016年决算支出数增加515554元,增长293%,主要原因是:加大项目执行力度。支出具体情况如下:用于教育事业的彩票公益金支出691333元

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2017年,本部门机关运行经费支出1686626.092016决算数增加315689.02元,增长23%。主要原因是:会议费、差旅费、办公楼物业费、电费、燃气费较去年有所增加

(二)政府采购情况说明

2017年,自治区妇联政府采购预算400000元,支出决算总额31005.88元,完成年初预算的7.75%。其中:政府采购货物预算400000元,支出决算总额31005.88元,完成年初预算的7.75%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日, 自治区妇联房屋面积2606.85平方米,共有车辆2辆,其中:机要通信用车1辆;没有单价50万元以上通用设备,没有单价100万元以上专用设备。

    (四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,自治区妇联组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及预算资金520万元,自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

自治区妇联今年在部门决算中增加“全区农村贫困妇女“两癌”救助资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“全区农村贫困妇女“两癌”救助资金”项目自评得分为99分。发现的主要问题:因专项资金有限,城镇“两癌”患病妇女及部分特困群体未得到救助。下一步改进措施:继续争取政府专项救助资金,扩大救助范围

    3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

    4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

    无

 

第四部分  名词解释

 

    1.基本支出:是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 
    2. 项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
    3.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用等。 
    4.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

 

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