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宁夏回族自治区妇女联合会 2016年度部门决算
发表时间:2017-12-08             【稿件来源】:自治区妇联宣传部
 
宁夏回族自治区妇女联合会

2016部门决算

  

第一部分 单位概况

       主要职能          

          二、部门算单位构成

第二部分  2016部门算表

       一入支出决算总表

       二、收入决算表

          三、支出决算表               

          四、财政拨款收入支出算总表

          五、一般公共预算财政拨款支出决算表

          六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016部门数据说明

         、关于自治区妇联2016年度入支出决算总体情况说明

      二、关于自治区妇联2016年度收入决算情况说明

         三、关于自治区妇联2016年度支出决算情况说明

      四关于自治区妇联2016年度财政拨款收入支出算总体情况说明

         五、关于自治区妇联2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明     

         六、关于自治区妇联2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

         七、关于自治区妇联2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

       八、关于自治区妇联2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

         九、其他重要事项的情况说明

           (一)机关运行经费支出情况说明

           (二)政府采购情况说明

           (三)国有资产占有使用情况说明

           (四)预算绩效管理工作开展情况

第四部分  名词解释

 

宁夏回族自治区妇女联合会2016年度部门决算

 

根据自治区财政厅关于印发《自治区本级部门决算公开方案》的通知,(宁财(库)发[2016]783号)要求,宁夏回族自治区妇女联合会按照《自治区财政厅关于批复2016年度部门决算的通知》(宁财(行)发[2017]540号)情况,现将2016年度决算公示如下:

第一部分 单位概况

     一、主要职能

自治区妇女联合会是自治区党委领导下的全区各族各界妇女的群众团体组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职能包括:团结、教育全区各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央和自治区党委在思想上、政治上、行动上保持高度一致;紧密围绕党和政府的中心任务开展工作,指导全区各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议、决定,开展妇女儿童工作;宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策;代表妇女儿童参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政和参与我区有关妇女儿童法规的制定;代表和维护妇女儿童的合法权益;扩大与社会各族各界妇女的联络;争取和接受执行内外援项目;加强调查研究和妇女儿童问题理论研讨。

自治区妇联机关内设办公室、组织联络部、宣传部、妇女发展部、维护妇女权益工作部、家庭和儿童工作部6个部(室)和机关党委。自治区人民政府妇女儿童工作委员会办公室设在妇联。

   二、部门预算单位构成

       从预算单位构成看,自治区妇联部门预算包括:自治区妇联本级预算、所属事业单位预算。纳入自治区妇联2016年部门预算编制的二级预算单位有自治区妇女儿童活动中心。

第二部分 2016部门算表

一、收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:自治区妇联(本级)

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

13700628.75

一、一般公共服务支出

28

10511620.04

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

            55000

六、其他收入

7

1319999.3

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

2215213.8

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

587300

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

538200

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

15020628.05

本年支出合计

51

13907333.84

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

2165348.33

    年末结转和结余

53

3278642.54

总计

27

17185976.38

总计

54

            17185976.38

 

 

        注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

 

 

二、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

                                               公开02

公开部门:自治区妇联(本级)

 

 

 

 

 

 

                                               单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

3

栏    次

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

13700628.75

一、一般公共服务支出

29

9519973.04

9519973.04

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

55000

     55000

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

2215213.8

2215213.8

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

587300

587300

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

538200

538200

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

13700628.75

本年支出合计

52

12915686.84

12915686.84

 

年初财政拨款结转和结余

25

92287.68

年末财政拨款结转和结余

53

877229.59

877229.59

 

一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

合计

28

13792916.43

合计

56

13792916.43

13792916.43

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

 

 

三、收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

公开部门:自治区妇联)(本级)

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

15020628.05

13700628.75

 

 

 

 

1319999.3

2012901

行政运行

7185850.75

7185850.75

 

 

 

 

 

2012902

一般行政管理事务

4075999.3

2756000

 

 

 

 

1319999.3

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

742700

742700

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

297100

297100

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

1593478

1593478

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

423900

423900

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

163400

163400

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

479200

479200

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

59000

59000

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况

 

四、支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

公开部门:自治区妇联(本级)

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

13907333.84

10526564.55

3380769.29

 

 

 

2012901

行政运行

7185850.75

7185850.75

 

 

 

 

2012902

一般行政管理事务

3325769.29

 

3325769.29

 

 

 

2060499

其他技术研究与开发支出

30000

 

30000

 

 

 

2060702

科普活动

25000

 

25000

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

544020.6

544020.6

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

77715.2

77715.2

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

1593478

1593478

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

423900

423900

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

163400

163400

 

 

 

 

2210201

住房公积金

479200

479200

 

 

 

 

2210203

购房补贴

59000

59000

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

公开部门:自治区妇联(本级)

                     金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

12915686.84

10526564.55

2389122.29

2012901

行政运行

7185850.75

7185850.75

 

2012902

一般行政管理事务

2334122.29

 

2334122.29

2060499

其他技术研究与开发支出

30000

 

30000

2060702

科普活动

25000

 

25000

2080504

未归口管理的行政单位离退休

1593478

1593478

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

544020.6

544020.6

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

77715.2

77715.2

 

2100501

行政单位医疗

423900

423900

 

2100503

公务员医疗补助

163400

163400

 

2210201

住房公积金

479200

479200

 

2210203

购房补贴

59000

59000

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开06表

公开部门:自治区妇联(本级)

                    金额单位:元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

10526564.55

9083280.8

1443283.75

301

一、工资福利支出

6680640.8

6680640.8

 

30101

基本工资

2060316

2060316

 

30102

津贴补贴

1577236

1577236

 

30103

奖金

1383930

1383930

 

30104

其他社会保障缴费

587300

587300

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

544020.6

544020.6

 

30109

职业年金缴费

77715.2

77715.2

 

30199

其他工资福利支出

450123

450123

 

302

二、商品和服务支出

1443283.75

 

1443283.75

   01

办公费

48259.6

 

48259.6

   02

印刷费

38000

 

38000

   05

水费

8852.23

 

8852.23

   06

电费

104346.24

 

104346.24

   07

邮电费

85036.56

 

85036.56

    08

取暖费

42570.03

 

42570.03

    09

物业管理费

160129.86

 

160129.86

    11

差旅费

56869.59

 

56869.59

    13

维修(护)费

750

 

750

    14

租赁费

720

 

720

    15

会议费

20806.35

 

20806.35

    16

培训费

39232

 

39232

    17

公务接待费

7894

 

7894

    26

劳务费

25502

 

25502

    28

工会经费

42506

 

42506

    31

公务用车运行维护费

89275.94

 

89275.94

    39

其他交通费用

478823.86

 

478823.86

   99

其他商品和服务支出

193709.49

 

193709.49

303

三、对个人和家庭的补助

2402640

2402640

 

   01

离休费

627705

627705

 

   02

退休费

941955

941955

 

   11

住房公积金

479200

479200

 

   13

购房补贴

59000

59000

 

   14

采暖补贴

294780

294780

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目

 

 

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

公开部门:自治区妇联(本级)

 

    金额单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

430000

100000

280000

0

280000

50000

108129.14

0

89275.94

0

89275.94

18853.2

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出

 

 

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

公开部门:自治区妇联(本级)

 

 

单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

5

6

7

8

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

            第三部分 2016年度部门决算情况说明(本级)

    一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

 2016年度收入总计15020628.05元,支出总计13907333.84元。与2015年相比,收总计减少1832354.25元,下降11%,支出总计减少4224845.5元,下降23%

    二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计15020628.05元,其中:财政拨款收入 13700628.75元,占91%;其他收入1319999.3元,占9%

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计13907333.84元,其中:基本支出10526564.55元,占76%;项目支出338076.29元,占24%

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016 年度财政拨款收总决算13700628.75,支出总决算12915686.84元。2015年相比,财政拨款收总计减少2190917.41元,下降14%。财政拨款支出总计减少4089257.2元,下降24%。

    五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况2016年度财政拨款支出12915686.84元,占本年支出合计的92%。与2015年相比,财政拨款支出减少2839257.2元,下降18%

(二)财政拨款支出决算结构情况2016年度财政拨款支出12915686.84元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出9519973.04元,占73.7%;科学技术(类)支出55000元,占0.4%;社会保障和就业(类)支出2215213.8元,占17.2%;住房保障(类)支出538200元,占4.2%,医疗卫生与计划生育支出587300元,4.5%

(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为13229500元,支出决算为12915686.84元,完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因:一是项目资金年终有结余,有延续到2017年的项目,二是基本支出中由于公务员养老保险改革造成当年在职在编人员养老保险及职业年金结余。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出10526564.55元,其中:人员经费9083280.8元,公用经费1443283.75支出具体情况如下: 

1.工资福利支出6680640.8元,较2016年度年初预算数减少408259.2元,降低5.7%,主要原因是公务员养老保险改革造成机关事业单位养老保险预算超出实际支出;较2015年决算数减少15595.62元,降低0.2%

2.商品和服务支出1443283.75元,2016年度年初预算数增134283.75元,增长10%,主要原因办公楼中央空调电费、燃气费严重超出预算,二是公车改革后发放的公车补助;较2015年决算数增加645111.24元,增长80%

3.对个人和家庭的补助2402640元,2016年度年初预算数增加1471040元,增长157%,主要原因是退休人员实际支出94万元,年初无预算;较2015年决算数减少701832.96元,降低22%

 

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度三公经费财政拨款支出预算为430000元,支出决算为108129.14元,完成预算的25%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为89275.94元,完成预算的32%;公务接待费支出决算为18853.2元,完成预算的37%2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:妇联党组严格执行八项规定,区内公务接待不安排宴请,接待工作用餐严格执行标准。严禁参加与业务工作无紧密联系的出国培训。公车改革后,公车保有量减少,加上日常车辆管理中车辆使行定点加油、统一保险,单车核算,严格派遣制度。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少416588.89元,下降79%,其中:因公出国(境)费支出决算减少61966元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少312535.78元,下降77%;公务接待费支出决算减少42087.11元,下降69%;。因公出国(境)费支出减少的主要原因是2016年没有安排出国培训人员;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年公务用车已改革,公车保有量减少

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

    2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,公务用车购置及运行费支出89275.94元,占82%;公务接待费支出决算18853.2元,占18%。具体情况如下:

    1.公务用车购置及运行维护费支出89275.94元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出89275.94元,主要用于汽油费、保险费、维护费等。2016年,自治区妇联和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数2辆,公务用车保有量为2辆。 

    2.公务接待费支出18853.2元。其中: 国内接待费支出18853.2元,主要用于接待全国妇联和各省妇联2016年国内公务接待批次15个,国内公务接待人次168

   八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无此项经费。 

   九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年,自治区妇联机关运行经费支出1443283.75元,比2015年增加645111.24元,增长80%。主要原因是:2015年财政追加的新办公楼物业费、中央空调电费、燃气费列入项目支出,2016年直接在基本支出中列支。 

(二)政府采购情况说明

  2016年,自治区妇联没有政府采购预算,因此也没有政府采购项目。

(三)国有资产占有使用情况说明

  截至2016年12月31日,自治区妇联房屋面积2606.85平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车1辆、一般公务用车1辆;没有单价50万元以上通用设备,没有单价100万元以上专用设备

(四)预算绩效管理工作开展情况

 1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,自治区妇联组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及预算资金390万元,自评覆盖率达到100% 

 2.部门决算中项目绩效自评结果。 今年在部门决算中增加妇联工作经费项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,妇联工作经费项目自评得分为91.3分。发现的主要问题:2016年结余资金为3278642.54元,比2015年增加1113294.21,结余资金控制率-51%。下一步改进措施:加快项目资金支出进度,提高资金使用效率

 

 

第四部分  名词解释

 

第二部分 2016部门算表(汇总表)

一、收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:自治区妇联(汇总)

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

13700628.75

一、一般公共服务支出

28

10671999.52

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

             55000

六、其他收入

7

1331776.33

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

2215213.8

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

587300

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

538200

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

175779

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

15032405.08

本年支出合计

51

14243492.32

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

5842469.41

    年末结转和结余

53

6689557.96

总计

27

20933050.28

 

54

            20933050.28

 

 

        注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

 

 

二、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

                                               公开02

公开部门:自治区妇联(汇总)

 

 

 

 

 

 

                                               单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

3

栏    次

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

13700628.75

一、一般公共服务支出

29

9608399.7

9608399.7

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

55000

     55000

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

2215213.8

2215213.8

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

587300

587300

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

538200

538200

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

175779

 

175779

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

13700628.75

本年支出合计

52

13179892.5

13004113.5

175779

年初财政拨款结转和结余

25

3647513.28

年末财政拨款结转和结余

53

4168249.53

923605.39

3244644.14

一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

合计

28

17348142.03

合计

56

17348142.03

13927718.89

3420423.14

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

 

 

三、收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

公开部门:自治区妇联)(汇总)

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次